宁城县司法局2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

    1、 贯彻执行上级关于司法行政工作的法律、法规和方针政策,研究制订宁城县司法行政工作政策、制度,编制全县司法行政工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

    2、拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;检查、指导全县各乡镇、各部门、各行业依法治理工作。

    3、负责监督、指导、管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

    4、管理基层司法所及法律服务工作。

    5、管理、指导、监督社区矫正和刑释解教人员的安置帮教工作。

    6、监督管理全县的法律援助工作。

    7、做好司法行政政策和法学理论研究工作。

    8、指导全县司法行政系统计划财务工作,负责内部审计监督工作,管理车辆通讯器材等物资工作。

    9、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作;负责全县司法行政系统的警务管理和警务监督工作。

    10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

司法局内设机构11个,单位编制人数66人,年末实有人数74人。由办公室、政工股、基层工作股、法制宣传教育股、

公证律师股、信息监控指挥中心、计财装备审计股、法制股、社区矫正中心(社区矫正综合执法大队)、法律援助中心、纪检监察室等部门组成,职责分别是:

  1、办公室: 研究拟定全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划并督促实施;组织起草全县司法行政规范性文件,对有关规章、政策组织调研;收集、分析、反馈各类司法行政工作信息;协助局领导管理机关行政工作,制定局机关行政管理制度。负责综合性文件和报告的起草工作;负责警务管理和警务督察;负责会议组织、文电处理、保密、档案、接待、保卫、后勤服务等工作。

2、政工股:负责局机关及所属单位人事、机构编制、警衔、职级管理评授方面的工作;负责群团组织、计划生育和离退休干部管理工作;制定全县司法行政干警培训规划并组织实施;指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;负责对司法行政工作及政策法律法规、法学理论的研究;承办局机关规范性文件的审核工作;负责领导班子和领导干部及全体干警职工年度考核、干警平时考核;传达贯彻上级党组织的指示、决议,负责组织开展上级党组织安排的政治活动,完成上级党组织交办的工作事项;负责党总支召开的各类会议的组织安排,起草党总支的有关文件、报告,撰写党建工作材料,负责党总支发文、档案资料的收集、整理、装订等工作;负责检查、督促、指导直属党组织党建工作,对所属党员实施教育管理,收缴党费,填写、报送党员表册,负责党员年报统计,办理党员党组织关系、档案转移手续;负责直属党组织干部职工入党和预备党员转正材料的审阅、办理、报送工作。对直属党组织党建工作实施目标管理、考核;负责机关精神文明建设自查总结、申报材料的撰写和报送,活动的组织安排和记录等工作;负责中心组学习、机关职工政治理论学习计划的制定、组织实施,负责学习考勤、记录和对学习情况的检查、考核等工作;负责机关思想政治工作计划的制定、实施,思想教育活动的组织开展工作,文明单位的验收工作。负责本系统关工委日常工作。

3、基层工作股:制订基层司法行政工作发展规划并组织实施;监督检查司法行政工作法律、法规、方针政策在基层的执行情况;指导基层司法所、法律服务所、人民调解和社会矛盾排查治理工作;审核全县基层法律服务所的设立、变更、撤销;负责全县法律服务所年检和法律服务工作者注册、执业资格考试的审核、基层法律服务工作者法律援助等方面的工作;检查、指导基层司法所参与社会治安综合治理工作.负责协调指挥中心指定的矛盾纠纷调处工作,并进行督办、跟踪回访。

4、法制宣传教育股(依法治县领导小组办公室):拟定全县普及法律常识规划和年度计划并组织实施;负责全县日常性的法律宣传和新颁布的法律、法规以及专项法律宣传工作;指导全县公务员学法用法、依法行政工作;检查、指导普法、依法治县日常工作;指导全县法学教育。

  5、公证律师股 :制定本县公证、律师、法律援助工作发展规划并指导实施;负责律师公证员专业技术职务评审、培训、奖惩等方面的工作;负责律师事务所、公证处年检、注册方面的工作;指导监督政府、企事业单位的法律顾问和社会法律服务机构工作;贯彻执行国家有关法律援助的法律法规,组织律师、公证的法律援助工作;负责组织宣传法律援助制度;负责法律援助案件的受理、审查、指派或安排承办援助案件;管理、使用法律援助经费。

6、信息监控指挥中心:承担拟定全县司法行政信息化建设总体规划;指导全县司法行政信息技术网络研究建设,组织推广应用工作;承担全县司法行政系统报警信息应急指挥和协调工作;负责做好视频会议室、远程探视(探访)室、政府外网、政法内网和办公自动化系统的网络维护运行工作;负责掌握系统网络舆情和新闻媒体舆情,做好监控和应对处理工作。

7、计财装备审计股:负责局机关行政经费预、决算和专项经费、基建投资及装备计划;负贲管理局机关和所属单位固定资产;管理全县司法行政系统服装、车辆、通讯器材等物资装备;负责局属单位的财务审计工作;执行党和国家财经政策、规章制度以及上级下达的各种文件规定;负责本单位财务管理制度、规章、规定的心贯彻落实;负责编制本单位的财务收支计划,并组织落实;负责各种统计报表、会计报表工作;加强国有资产管理,提高固定资产使用效率。

8、法制股:对司法行政工作及有关法律、法规、政策进行调查研究;负责司法行政系统发出决定的审核并主持有关行政处罚的听证工作;组织、指导全县司法行政系统的执法监督检查工作;负责司法行政机关的法制建设、应诉和行政复议工作;负责执法监督、信访等工作,做好矛盾纠纷上访当事人的.思想教育工作,引导当事人走合法途径解决矛盾纠纷;对群众来电来信来访,提供法律咨询,做好登记、统计工作。

9、社区矫正中心(社区矫正综合执法支队):指导监督全县社区矫正工作;拟定并指导实施社区矫正有关政策、规定、制度和工作发展规划;收集、综合分析、反馈社区矫正各种重要信息,指导处置社区矫正突发事件;指导开展全县社区矫正社会工作和志愿服务;开展社区矫正执法工作。

  10、法律援助中心:贯彻国家法律、法规和方针政策。保障公民平等地享有法律保护,实现司法公正,维护公平和正义。指导监督我县法律援助工作及开展情况。负责组织宣传法律援助制度。负责法律援助案件的受理、审查、指派或安排承办援助案件。管理、使用法律援助经费。研究起草有关法律援助方面的各项规章、制度。承办县委政府交办的其它工作。

   11、纪检监察室:维护党的章程和国家行政法规,对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育;检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况;协助局党总支加强党风廉政建设,纠正行业不正之风;查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件;受理党员干部的控告、申诉,保护其正当权利和合法权益;调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题,向上级纪检、监察部门和局党总支提出意见与建议。

 

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

2017年预算收入822.2万元,决算收入1103.4万元,收入增

281.2万元,增长25.5%;年初预算支出822.2,决算支出1061.9万元,支出增加239.7万元,增长22.6%。与2016年度相比,收入总计增加47.56万元,增长3.8%;支出总计增加47.56万元,增长3.8%。主要原因:一是村(社区)法务室建设。二是规范化司法所建设。三是视频监控指挥平台建设。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,300.44万元,其中:本年收入合计1,103.37万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余197.07万元;支出总计1,300.44万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余238.59万元。与2016年度相比,收入总计增加47.56万元,增长3.8%;支出总计增加47.56万元,增长3.8%。主要原因:一是村(社区)法务室建设。二是规范化司法所建设。三是视频监控指挥平台建设。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,103.37万元,其中:财政拨款收入1,103.37万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,061.86万元,其中:基本支出975.73万元,占91.9%;项目支出86.12万元,占8.1%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,300.44万元,其中:年初结转和结余197.07万元;支出总计1,300.44万元,其中:年末结转和结余238.59万元。与2016年度相比,收入增加47.56万元,增长3.8%;支出增加47.56万元,增长3.8%。主要原因:一是村(社区)法务室建设。二是规范化司法所建设。三是视频监控指挥平台建设。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,061.86万元,其中:基本支出975.73万元,占91.9%;项目支出86.12万元,占8.1%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出975.73万元,其中:人员经费727.79万元,主要包括:基本工资242.8万元,津贴补贴284万元,奖金174万元,绩效工资150.6万元。较上年减少97.19万元,主要原因是:有3人退休;公用经费247.94万元,主要包括:办公费80万元,印刷费23.6万元水费1万元,电费4万元,邮电费1.4万元,差旅费3.1万元,维修费4.7万元,租赁费13.5万元,较上年增加105.25万元,主要原因是:一是人员增加和接待次数增加;二是因普法宣传教育工作和机关文化建设需要印刷费用增加;三是对干警、人民调解员培训费用增加;四是机关维修费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为14.4万元,支出决算为14.4万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.4万元,完成预算的100%。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出14.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13万元,占90.3%;公务接待费支出1.4万元,占9.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出13万元,用于车辆维修和燃油费,车均运维费0.7万元,较上年减少0.46万元,主要原因是车改时将部分司法所车辆收回。财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出1.4万元。其中:国内公务接待费1.4万元,接待14批次,共接待98人次。主要用于一是全市基层基础建设现场会;二是外盟市司法局及市内各旗县司法局来我局参观学习;三是代表赤峰市迎接自治区年末检查。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出247.94万元,比2016年增加105.25万元,增长73.8%。主要原因是:一是因普法宣传教育工作和机关文化建设需要印刷费用提高;二是对干警、人民调解员培训费用提高;三是机关维修费用提高。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额18.89万元,其中:政府采购货物支出18.89万元,2016年增加12.84万元,增长212.2%,主要原因是:基层法务室办公家具采购。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,一般执法执勤用车19辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则,使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

2、在财务收支管理方面。一是实行加强支出审批控制,审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批;二是加强支出审核控制,重要审核单据来源是否合理,内容是否完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。

3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理,按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理,按照规定选择政府采购方式,发布政府采购信息,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,妥善保管政府采购业务相关资料。

4、在国有资产管理方面,一是国有资产日常使用管理,规范资产验收入库,账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统,做好资产的统计、报告、分析工作,实现对资产的动态管理。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘晓敏    联系电话:0476-4222676

附件:部门决算公开表



【字体: 】 【打印】【关闭

相关文章